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玉溪市委機關2014年度部門決算情況說明
2015-09-26 00:00:00

第一部分  機關概況

一、 主要職能

負責黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實并督促檢查,做好調查研究、收集反饋信息和綜合重要情況的工作。

負責市委文件、文稿的修改、校核和簽清,并承擔市委部分文件、文稿的起草;負責辦理各縣區(qū)、市直各部門向市委的請示和報告。

負責市委各種會議的安排、組織和會務工作;承辦市委領導同志參加的重要活動的組織、安排、協調和聯絡工作。

負責黨政軍領導機關的文件、電報、信函的傳遞、保密工作,負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。

負責黨和國家領導人、省委領導和市委重要客人的接待工作;負責市委領導和市委機關的安全保衛(wèi)工作。

負責市委機關后勤、經費預算、財務審計和國有資產管理工作。

辦理省委和市委交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共14個,分別是市委辦公室、政策研究室、保密委、機關黨委、機要局、黨史辦、關工委、僑聯、工商聯、社科聯、婦聯、團委、檔案局和三湖督導組,其中行政單位7個,參照公務員法管理的事業(yè)單位6個,其他事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數201人,其中:財政全供養(yǎng)201人;在編實有車輛54輛。離退休人員89人,其中:離休9人,退休80人。

第二部分  市委機關2014年度部門決算表

(見附件)2014年部門決算公開格式表(市委機關).xls

第三部門  市委機關2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年14部門(單位)決算總收入6999.35萬元,其中:財政撥款收入5478.48萬元,占總收入的78.27%;其他收入1520.87萬元,占總收入的21.73%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出6875.20萬元,其中:基本支出2749.99萬元,占總支出的40%;項目支出4125.21萬元,占總支出的60%;

(一)基本支出情況。2014年用于保障市委機關各單位機構正常運轉的日常支出2749.99萬元。包括基本工資,津貼補貼等人員經費支出占基本支出的51%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的49%。(

(二)項目支出情況。2014年用于保障市委機關各部門為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出4125.21萬元。與上年的8935.77萬對比減少了4810.56萬,其原因是市委宣傳部、市委政法委財務獨立。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預算財政撥款支出5291.82萬元,占本年支出合計77%。按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)一般公共服務支出3976.85萬元,主要用于僑聯、工商聯、檔案局、團委、婦聯、辦公室、政研室、保密委、機關黨委、機要局、黨史辦、關工委等部門的相關支出。

(六)科學技術支出108.51萬元,主要用于社科聯相關支。

(七)文化體育與傳媒支出14.66萬。主要用于社科刊物出版。

(八)社會保障和就業(yè)支出530.24萬。主要用于機關全員的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險等保障性繳費。

(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出277.95萬。主要用于機關全員的醫(yī)療保險繳費。

(十)節(jié)能環(huán)保支出162.75萬。主要用于三湖督導組的相關支出。

(十二)農林水出76.62萬。主要用于農村小額信貸扶貧項目工作及考核獎勵。

(十九)住房保障支出144.24萬。主要用于機關全員的住房公積金支出。

四、“三公”經費決算情況說明

市委機關各部門2014年財政撥款“三公”經費決算總額314.97萬元,其中,因公出國(境)費支出3.82萬元,公務用車購置及運行維護費支出189.93萬元,公務接待費支出121.23萬元。

2014年“三公”經費決算數比2013年決算數減少543萬元,減少的主要原因是:一是市委宣傳部和政法委財務獨立,二是機關嚴格執(zhí)行了八項規(guī)定。

(一)因公出國(境)費

2014年機關各部門因公出國(境)團組1次,出國(境)1人。實際發(fā)生因公出國(境)費3.82萬元,比2013年決算減少6.58萬元。

(二)公務用車購置及運行維護費

2014年機關部門(單位)購置公務用車1輛,年末公務用車保有量54輛,公務用車購置及運行維護費189.93萬元。其中:購置費42.18萬元,比2013年決算減少189.23萬元;運行維護費147.75萬元,比2013年決算減少115.7萬元,主要用于保障機關公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務接待費

2014年機關各部門共發(fā)生接待費開支121.23萬元;公務接待費比2013年決算減少319.89萬元,主要用于接待機關各對口部門產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)其他重要事項情況說明

本年度機關各費用減少較多,主要原因一是市委宣傳部和市委政法委財務獨立后的絕對減少,二是機關帶頭嚴格執(zhí)行了八項規(guī)定的精神。

(二)相關口徑說明

1、基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

3、“三公”經費決算數:指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結轉結余和當年預算)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。

編輯:沈建龍   審核:

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