監(jiān)督索引號53042300700010000
關于通??h2023年地方財政預算執(zhí)行情況和
2024年地方財政預算草案的報告(書面)
——2024年1月5日在通??h第十七屆
人民代表大會第三次會議上
通海縣財政局
各位代表:
受縣人民政府委托,向大會報告通海縣2023年地方財政預算執(zhí)行情況和2024年地方財政預算草案,請予審議,并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2023年地方財政預算執(zhí)行情況
剛剛過去的2023年,是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,是三年新冠疫情防控轉段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年。一年來,面對宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行、稅收征收乏力、土地市場信心不足等困難局面,通??h財政工作在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督下,在上級財政部門的關心支持下,在全縣各級各部門的齊心協(xié)力下,按照“半年初變、一年重塑、年半大變”的要求,認真落實縣人大決議,事不避難、義不逃責,竭盡全力把收入穩(wěn)住、把支出保住、把風險防住,著力提高資金使用效益,有力支撐全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
(一)一般公共預算執(zhí)行情況
一般公共預算收入完成45,253萬元,完成年初預算數(shù)的101%,完成調(diào)整預算數(shù)的101%,比上年增長11%。一般公共預算支出完成155,504萬元,完成年初預算數(shù)的94.2%,完成調(diào)整預算數(shù)的107.2%,比上年增長0.5%。
平衡情況:一般公共預算收入45,253萬元,上級補助收入145,940萬元,債務轉貸收入64,154萬元,上年結轉10,611萬元,調(diào)入資金4,305萬元,收入總計270,263萬元。一般公共預算支出155,504萬元,上解支出34,970萬元,安排預算調(diào)節(jié)基金2,650萬元,調(diào)出資金3,400萬元,地方債券轉貸還本支出64,739萬元,支出總計261,263萬元。年終結轉9,000萬元。
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況
政府性基金預算收入完成9,215萬元,完成年初預算數(shù)的17.9%,完成調(diào)整預算數(shù)的121.7%,比上年增長17.8%。政府性基金預算支出完成35,931萬元,完成年初預算數(shù)的98%,完成調(diào)整預算數(shù)的104.4%,比上年下降43.1%。
平衡情況:政府性基金預算收入9,215萬元,上級補助收入2,155萬元,專項債務轉貸收入27,300萬元,上年結余7,109萬元,調(diào)入資金3,400萬元,收入總計49,179萬元。政府性基金預算支出35,931萬元,上解支出1,073萬元,地方政府專項債務還本支出8,210萬元,支出總計48,614萬元。年終結轉565萬元。
(三)社會保險基金預算執(zhí)行情況
社會保險基金預算收入完成76,780萬元,完成年初預算數(shù)的89.5%,完成調(diào)整預算數(shù)的88.9%,比上年增長2.7%。社會保險基金預算支出完成86,235萬元,完成年初預算數(shù)的94.2%,完成調(diào)整預算數(shù)的94.3%,比上年增長6.1%。
平衡情況:社會保險基金預算收入76,780萬元,上級補助收入47,278萬元,上年結余42,227萬元,收入總計166,285萬元。社會保險基金預算支出86,235萬元,上解支出39,233萬元,支出總計125,468萬元。年終結余40,817萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預算收入完成4萬元,完成年初預算數(shù)的0.2%,完成調(diào)整預算數(shù)的11.1%,比上年下降99.2%。國有資本經(jīng)營預算支出完成0萬元。
平衡情況:國有資本經(jīng)營預算收入完成4萬元,上級補助收入23萬元,上年結轉23萬元,收入總計50萬元。年終結轉50萬元。
(五)其他特殊說明事項
1.預備費動支情況。2023年預算安排預備費1,700萬元,全年未動支。
2.年終結轉情況。2023年,一般公共預算結轉當年上級???/SPAN>9,000萬元,政府性基金預算結轉當年上級???/SPAN>565萬元,國有資本經(jīng)營預算結轉50萬元。
各位代表,以上數(shù)據(jù)均為快報數(shù),待省、市財政審核批復后,部分數(shù)據(jù)會有所變化,屆時再報縣人大常委會審查和批準。
二、2023年財政政策執(zhí)行和財政重點工作情況
(一)知難而進,用最大的努力抓收入、拓財源
1.強化稅收征管。加強財稅聯(lián)動,深入分析收入增減變化原因,加大稽查查補力度,確保應征盡征。全年稅收收入累計完成29,450萬元,占一般公共預算收入的65.1%,完成年初預算數(shù)的81.1%。
2.挖掘增收潛力。圍繞收入目標,立足通海實際,明確責任主體,細化工作措施,形成高位推動、部門聯(lián)動、工作主動的“一盤棋”收入格局。全年非稅收入完成15,803萬元,完成年初預算數(shù)的185.9%,較上年增收4,491萬元,增長39.7%。
3.盤活資產(chǎn)資源。健全資產(chǎn)盤活工作機制,推進國有資產(chǎn)盤活利用,通過優(yōu)化在用、出租出讓等方式,提升資產(chǎn)使用效率,實現(xiàn)資源優(yōu)化配置,最大限度發(fā)揮閑置資產(chǎn)的效益,增加財政收入。全年盤活資產(chǎn)資源7,105萬元,有效緩解了財政支出壓力。
4.積極向上爭取。創(chuàng)新工作思路,搶抓政策機遇,積極向上爭取資金、項目支持。全年共爭取上級轉移支付148,118萬元,地方專項債券資金項目2個,發(fā)行專項債券2億元。
(二)臨難不避,盡最大的責任調(diào)結構、保支出
1.竭盡所能保“三保”。堅決貫徹落實好省、市對高風險縣的管控措施,把“三保”工作作為首要政治任務來抓。全年“三保”支出114,352萬元,占一般公共預算支出的73.5%,其中,“?;久裆?rdquo;26,252萬元,“保工資”86,150萬元,“保運轉”1,950萬元。
2.降低運行成本。按照“只減不增”原則,嚴格控制“三公”經(jīng)費,全年“三公”經(jīng)費支出499萬元,完成年初“三公”經(jīng)費預算數(shù)的70.6%。從源頭上控制編外人員支出,以2021年支出為基數(shù),按不低于10%的壓減比例對財政全供單位下達了2023年編外人員經(jīng)費控制數(shù),節(jié)約財政資金約463萬元。深化“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”改革,全力推進“八戒公采”平臺使用,節(jié)約采購資金745萬元,節(jié)約率為7%。
3.規(guī)范財政資金安排。健全能增能減資金安排機制,嚴格執(zhí)行《通海縣財政資金審批管理辦法》,嚴肅財經(jīng)紀律,規(guī)范財政資金審批流程,確保資金用在“刀刃”上。
(三)排難解紛,花最大的心思解民憂、惠民生
1.辦好人民滿意的教育。嚴格執(zhí)行教育經(jīng)費“兩個只增不減”政策要求,堅持把教育作為財政支出重點領域給予保障,2023年全縣教育支出39,768萬元,保持教育支出占財政支出比例第一位,新增財政投入優(yōu)先用于教育。
2.做好惠民惠農(nóng)資金保障。持續(xù)規(guī)范惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放管理,實現(xiàn)了對全縣補貼資金的陽光發(fā)放和陽光監(jiān)管、惠民惠農(nóng)財政補貼資金管理與財政資金直達機制的有效銜接,全年通過“一卡通”發(fā)放資金12,411萬元,確保各項惠民惠農(nóng)政策落實落細,不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感。
3.抓好社會保障事業(yè)。支持國家社會保險事業(yè),夯實社?;穑行苿游铱h社會保險事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,全年補助機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險3,946萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險2,869萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險806萬元。做好困難群眾救助資金兜底保障,穩(wěn)步提高保障水平,確保城鄉(xiāng)困難群眾基本生活,全年下達財政補助資金8,125萬元;支持衛(wèi)生健康、民政、殘疾人、醫(yī)療和住房保障等社會事業(yè),全年投入補助資金7,936萬元。
4.落實好穩(wěn)就業(yè)政策。做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點就業(yè)困難群體的兜底幫扶,全年就業(yè)補助資金支出1,168萬元。下達創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金452萬元,持續(xù)推動創(chuàng)業(yè)擔保貸款政策落地見效,進一步激發(fā)大眾創(chuàng)業(yè)活力,促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。
(四)克難而成,下最深的功夫辦實事、促發(fā)展
1.支持生態(tài)治理。始終堅持資金投入與生態(tài)環(huán)境保護任務相適應,助力提升環(huán)境質(zhì)量,增強生態(tài)保護能力。全年爭取生態(tài)文明建設資金39,501萬元,其中,杞麓湖保護治理項目資金35,381萬元,生態(tài)功能區(qū)轉移支付經(jīng)費3,010萬元,林業(yè)生態(tài)建設資金902萬元,“綠美三年行動”資金208萬元,有力推動了我縣生態(tài)文明建設。
2.助力鄉(xiāng)村振興。積極籌措資金,支持全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟建設和發(fā)展。全年農(nóng)林水支出合計18,012萬元,其中,財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金支出3,655萬元,發(fā)放耕地地力保護補貼、實際種糧農(nóng)民一次性補貼、農(nóng)機購置補貼540萬元,其他農(nóng)林水項目資金支出13,817萬元。爭取農(nóng)村綜合改革項目3個,財政補助210萬元。助力完善農(nóng)村交通運輸建設,全年撥付農(nóng)村公路建設和危橋改造等資金1,263萬元。
3.保障社會治理。堅持“穩(wěn)”字當頭,支持維護公共安全工作有序開展。全年共投入資金5,869萬元,推動平安建設(社會治理現(xiàn)代化)、常態(tài)化掃黑除惡、安保維穩(wěn)、消防救援、國防領域建設等工作取得新成效。
4.優(yōu)化營商環(huán)境。深入實施減稅降費政策,提振市場主體信心,推動經(jīng)濟持續(xù)恢復向好。全年留抵退稅5,841萬元;“六稅兩費”共減免稅款1,131萬元,惠及企業(yè)6618戶;11戶企業(yè)享受先進制造業(yè)增值稅加計抵減政策,抵減金額427萬元。全年累計降費728萬元,降費戶數(shù)21876戶。全年累計清償企業(yè)欠款56,281萬元,有效緩解企業(yè)經(jīng)營資金壓力。
(五)迎難而上,以最實的舉措防風險、守底線
1.嚴防債務風險。完善債務風險防控機制,實現(xiàn)到期債務“償還一批、展期一批、借新還舊一批”,牢牢守住不發(fā)生債務風險的底線,維護政府信用。全年共化解法定政府債務39,728萬元,其中,償還本金29,796萬元,支付利息9,932萬元。
2.維護金融秩序。持續(xù)開展非法金融機構專項整治,建立健全非法集資綜合治理長效機制,加強對地方金融領域重點行業(yè)的監(jiān)管,穩(wěn)妥處置一批重大風險案件,及時有效防范和處置非法集資等非法金融活動風險,切實維護全縣金融穩(wěn)定。
3.嚴格庫款管理。加強資源統(tǒng)籌,合理把握庫款支出順序和節(jié)奏,強化監(jiān)測預警、風險研判,采取有效措施防范支付風險,循序漸進解決歷史遺留問題。全年共化解歷年欠撥???/SPAN>16,597萬元,化解往來款3,194萬元。
(六)破難前行,下最大的決心促改革、強監(jiān)管
1.深化體制改革。一是實行預算一體化管理,將預算編制、預算執(zhí)行、績效管理、政府采購、政府財報等業(yè)務全部納入一體化系統(tǒng)。推動完善事前、事中、事后全過程預算績效管理鏈條,強化績效結果應用,做到“花錢必問效、無效必問責”。二是深化縣鄉(xiāng)財政體制改革,修訂《通海縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制管理辦法(試行)》,進一步完善適應經(jīng)濟發(fā)展實際的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理模式,充分調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟、培植稅源的積極性,全額兌付2022年超收鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助509萬元。三是完成地方預決算公開工作,2023年度預決算公開戶數(shù)共152戶,公開率達100%。四是成立通??h深化國有企業(yè)改革工作領導小組,研究出臺《通??h屬國有企業(yè)改革整合重組方案》,國有企業(yè)改革穩(wěn)步推進。
2.維護財經(jīng)秩序。制定《通??h貫徹落實財政資金監(jiān)管“清源行動”的工作方案》,緊盯六大類39項關鍵問題和政府采購、發(fā)放津補貼、民生領域等重點問題,開展預算執(zhí)行監(jiān)督專項行動、“違規(guī)吃喝”“公款旅游”“公務用車”專項檢查、政府購買服務實施情況專項整治、規(guī)范工資津補貼專項檢查等工作,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,規(guī)范財經(jīng)秩序。
各位代表,2023年全縣財政平穩(wěn)運行、財稅改革有序推進,為全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了重要支撐,成績來之不易、成之惟艱。同時,我們也清醒地看到,在財政管理過程中還面臨一些問題,主要是:財政收支矛盾愈發(fā)凸顯,財政運行風險較高;地方政府債務負擔仍然沉重,償債壓力較大;預算執(zhí)行剛性約束還需加強,財政資金管理使用不規(guī)范等現(xiàn)象仍然存在。我們高度重視這些問題,將千方百計采取措施加以解決。
三、2024年地方財政預算草案
(一)指導思想和基本原則
1.指導思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神,深入落實中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議精神,堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破,完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,加快構建新發(fā)展格局,著力推動高質(zhì)量發(fā)展,全面深化改革開放,打好宏觀政策、擴大內(nèi)需、改革創(chuàng)新、防范化解風險組合拳,實施好積極的財政政策,推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好,實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。
2.基本原則
一是實事求是,量力而行。堅持收入預算與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相協(xié)調(diào),準確測算財力,嚴禁超財政承受能力安排項目。
二是統(tǒng)籌謀劃,“三保”優(yōu)先。加強支出管控,集中財力優(yōu)先保“三保”,統(tǒng)籌做好重點領域經(jīng)費保障工作。
三是深化改革,注重績效。把貫徹落實《中華人民共和國預算法》與深化財政改革有機結合起來,強化績效評價結果應用,切實提高財政資金使用效益和資源配置效率。
四是防范風險,兜牢底線。有效防范化解財政運行風險,細化防控措施,把各類風險排查到位、防范到位、化解到位,堅決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風險的底線。
(二)2024年地方財政收支預算安排
1.一般公共預算安排情況
一般公共預算收入46,600萬元,比上年增長3%。一般公共預算支出165,000萬元,比上年增長6.1%。
平衡情況:一般公共預算收入46,600萬元,上級補助收入113,254萬元,債務轉貸收入400萬元,上年結轉收入9,000萬元,調(diào)入資金11,139萬元,收入總計180,393萬元。一般公共預算支出165,000萬元,上解支出14,143萬元,地方債券轉貸還本支出1,250萬元,支出總計180,393萬元。收支平衡。
2.政府性基金預算安排情況
政府性基金預算收入38,987萬元,比上年增長323.1%。政府性基金預算支出29,512萬元,比上年下降17.9%。
平衡情況:政府性基金預算收入38,987萬元,專項債務轉貸收入7,520萬元,上年結轉收入565萬元,收入總計47,072萬元。政府性基金預算支出29,512萬元,調(diào)出資金10,000萬元,地方專項債務還本支出7,560萬元,支出總計47,072萬元。收支平衡。
3.社會保險基金預算安排情況
社會保險基金預算收入89,325萬元,比上年增長16.3%。社會保險基金預算支出99,485萬元,比上年增長15.4%。
平衡情況:社會保險基金預算收入89,325萬元,上級補助收入53,544萬元,上年結余40,817萬元,收入總計183,686萬元。社會保險基金預算支出99,485萬元,上解支出38,126萬元,支出總計137,611萬元。年終結余46,075萬元。
4.國有資本經(jīng)營預算安排情況
國有資本經(jīng)營預算收入5,486萬元,比上年增長5,482萬元。國有資本經(jīng)營預算支出4,420萬元。
平衡情況:國有資本經(jīng)營預算收入5,486萬元,上級補助收入23萬元,上年結轉收入50萬元,收入總計5,559萬元。國有資本經(jīng)營預算支出4,420萬元,調(diào)出資金1,139萬元,支出總計5,559萬元。收支平衡。
5.其他說明事項
一是全縣“三保”支出情況。全縣“三保”預算安排116,597萬元,其中,“?;久裆?rdquo;15,252萬元,“保工資”96,069萬元,“保運轉”5,276萬元。經(jīng)省、市財政部門審核,通海縣為“三保”高風險縣,應嚴格遵守高風險縣管控方案,嚴格落實“優(yōu)先編制三保預算,優(yōu)先執(zhí)行三保指標,優(yōu)先保障三保庫款”。年初通過調(diào)入資金安排的項目,在調(diào)入資金未實現(xiàn)前,不得安排支出。
二是預備費安排情況。按照《中華人民共和國預算法》規(guī)定,年初安排預備費1,700萬元。
四、凝心聚力克時艱,乘風借勢謀發(fā)展,切實做好2024年各項財政工作
2024年,我們將全面貫徹落實黨中央國務院決策部署和省委省政府、市委市政府和縣委工作要求,緊緊圍繞縣委十三屆八次全會和本次會議確定的工作目標,緊扣全縣中心工作,積極發(fā)揮財政職能作用,嚴肅財經(jīng)紀律,堅決兜牢兜實“三保”底線,持續(xù)增進民生福祉,嚴防政府債務風險,不斷提升財政治理效能,全力服務全縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展大局。
(一)以“增”為目標,強化收入組織,力促財源建設量質(zhì)齊升
一是內(nèi)挖潛力。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境,注重培植新的財源,深挖潛在優(yōu)質(zhì)稅源,在不折不扣落實結構性減稅降費政策基礎上,定期調(diào)度分析,強化稅收征管,確保“顆粒歸倉”;全力組織非稅收入,明確職責分工,壓實執(zhí)收部門責任,推動形成數(shù)據(jù)互通、信息共享、業(yè)務聯(lián)辦的工作格局。二是外借助力。完善向上爭取激勵機制,激發(fā)全縣各級各部門向上級溝通匯報的積極性,密切關注中央、省、市政策導向,不斷優(yōu)化完善項目庫,力爭更多重點項目納入國家、省、市盤子,積極爭取各類資源支持和政策支持。
(二)以“效”為導向,優(yōu)化支出結構,提升財政資金使用效益
一是集中財力保“三保”,嚴格按照中央、省級政策足額安排“三保”預算,堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序,提升“三保”保障能力和管理水平,牢牢兜住“三保”底線。二是繼續(xù)落實“三公”經(jīng)費預算“只減不增”要求,嚴控“三公”經(jīng)費支出規(guī)模;嚴控編外人員經(jīng)費預算,在上年基礎上壓減10%;梳理壓減低質(zhì)、無效項目支出,切實減輕財政負擔。三是規(guī)范庫款管理,堅決杜絕違規(guī)使用庫款情況的發(fā)生;嚴格執(zhí)行國家關于財政暫付款項管理規(guī)定,確保暫付款項規(guī)模只減不增。四是強化預算約束和績效管理,嚴格執(zhí)行《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》,嚴禁無預算、超預算安排支出;健全全過程預算績效管理機制,把績效評價結果作為分配項目資金的重要依據(jù),提升財政資金使用的規(guī)范性和時效性。
(三)以“民”為根本,堅持有保有壓,強化重大戰(zhàn)略支撐保障
一是貫徹落實省教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃,圍繞教育支出“兩個只增不減”目標要求,加快構建幼有優(yōu)育、學有優(yōu)教的高質(zhì)量基礎教育體系。二是織密扎牢社會保障網(wǎng),嚴格落實國家優(yōu)撫、養(yǎng)老、醫(yī)保及殘疾人保障等政策,完善城鄉(xiāng)最低生活保障制度,加大城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和基本公共衛(wèi)生服務財政保障力度;完善農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)服務保障體系,健全重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務和扶持機制,扎實做好穩(wěn)就業(yè)資金保障。三是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接,持續(xù)強化財政鄉(xiāng)村振興投入保障和政策供給,促進農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展。四是加大生態(tài)環(huán)保投入,積極爭取杞麓湖保護獎補等資金支持,申報杞麓湖保護治理專項債券資金,努力構建生態(tài)環(huán)境保護投入長效機制。
(四)以“穩(wěn)”為基調(diào),樹牢底線思維,確保財政風險可防可控
一是進一步加強政府債務“借、用、管、還”全過程監(jiān)管,杜絕違法違規(guī)或變相舉債行為,堅決遏制增量,穩(wěn)妥化解存量,確保到期債務不違約、輿情事件不發(fā)生;定期評估全縣政府債務風險情況并及時作出預警,做到風險早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。二是規(guī)范專項債券項目實施部門和代建單位專項債券資金管理使用,壓實項目實施運營和收入管理責任,及時將項目收益繳庫,確保專項債券還本付息資金有來源。三是全力維護縣域金融秩序,堅持宣傳教育與打擊整治同步推進,定期牽頭組織各行業(yè)主管部門對重點行業(yè)和重點領域開展現(xiàn)場排查,打早打小,嚴控風險苗頭。
(五)以“改”為動力,深化改革創(chuàng)新,推動財政治理再上臺階
一是深化預算管理改革,健全現(xiàn)代預算制度,堅持以零為基準,打破基數(shù)概念和支出固化格局,構建該保必保、應省盡省、講求績效的資金安排機制。二是深入推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革,優(yōu)化并嚴格執(zhí)行獎懲措施,鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)結合自身優(yōu)勢,找準增收點,加強產(chǎn)業(yè)培植,擴大經(jīng)濟優(yōu)勢,構建可持續(xù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源體系。三是認真落實財政資金直達機制管理,加強直達資金監(jiān)控,確保資金直達使用單位、直接惠企利民。四是持續(xù)推進惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理,鞏固提升專項治理成果,確保“一卡通”常態(tài)化工作規(guī)范高效運行,將財政補貼政策落實到位。五是繼續(xù)深化非稅收入收繳電子化改革,利用非稅收入收繳電子化和財政電子票據(jù)一體化創(chuàng)新成果,對非稅收入全流程進行實時監(jiān)控,確保及時、足額上繳財政。六是加快國有企業(yè)改革步伐,嚴格執(zhí)行通??h深化國有企業(yè)改革相關管理辦法,加強和規(guī)范國資監(jiān)管工作,堅持以市場和效益為導向,加快清查處置閑置國有資產(chǎn)資源,提高國有資本運營效益。
各位代表!風正時濟,自當破浪前行;任重道遠,更需快馬加鞭。做好2024年財政工作,責任重大,任務艱巨,使命光榮!既要看到“緊”和“難”,更要把握“穩(wěn)”和“進”,我們將在縣委的堅強領導下,認真落實縣人大各項決議,自覺接受縣人大的監(jiān)督、指導,虛心聽取縣政協(xié)的意見、建議,踔厲奮發(fā)、勇毅前行,扎實做好財政服務保障和改革發(fā)展各項工作,在推進中國式現(xiàn)代化通海場景的道路上扛起歷史使命、展現(xiàn)財政擔當。
監(jiān)督索引號53042300700010111
關于通??h2023年地方財政預算執(zhí)行情況和2024年地方財政預算草案的報告20240118044127899.pdf
通??h2024年政府預算公開表20240118044139553.xlsx